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XXX集團2023年內部審計工作要點(計劃)
2023年集團內部審計工作總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的XX大精神,準確把握進入新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局對審計工作提出的新任務新要求,緊緊圍繞“××××”任務目標和總體要求,聚焦主責主業,加強審計質量源頭治理,推進審計監督關口前移,掃除監管盲區,深入反映體制機制問題,以高質量審計推進集團治理體系和治理能力現代化。為全面做好集團2023年內部審計工作,結合實際,現制定以下工作要點:
一、提高政治站位,服務集團發展戰略
(一)提高政治站位,將服務集團發展戰略作為中心工作。準確把握新發展階段、構建新發展理念,堅持以中央、省、市重大政策和戰略部署在集團落實、保障集團黨委重大決策措施落地為首要職責,緊盯國企改革行動、創新驅動發展戰略,堅決扛起審計職責,有力推動集團戰略落地、有力強化風險防控、有力提升管理運營、有力促進目標完成,助力集團高質量發展。
(二)嚴格執行審計領域重大事項請示報告制度。落實黨委請示報告制度,集團審計部將重要審計情況、重要審計報告、重大違紀違法問題線索等按程序向集團黨委會請示報告,經批準后再按法定程序辦理。
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