摘要:好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《2024內部財務審計工作流程》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在好筆桿子網還可以找到更多《2024內部財務審計工作流程》。
內部財務審計工作流程,包含資產審計、收入成本審計、利潤審計。
(一)資產審計
1、貨幣資金審計
(1)審計目標
證實貨幣資金余額的存在性、完整性、收付業務的合法性
(2)內部控制系統測試
調查了解貨幣資金內部控制系統——→查驗簽發支票登記簿與簽發支票存根——→抽驗資金收付款憑證——→核實收入貨幣資金收款收據——→檢查日記賬,抽查銀行存款調節表與庫存現金盤點表——→檢查不相容職務劃分情況——→檢查貨幣資金收付憑證管理——→評價貨幣資金內部控制系統。
(3)實質性審查
①庫存現金審查
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