審計
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2024投資審計的負面清單(11類23項)和審計事項清單(13類41項)
2023-08-04一、投資審計負面清單(11類23項) (一)項目前期準備階段 1、建設程序執行 (1)不參與項目立項決策。 (2)不參與項目建議書、可行性研究報告、概算編制及前置審核等工作。 (3)不參與項目審批、核準、備案等
2024審計發現問題定性歸類
2023-08-04目錄 一、預算執行審計(調查)查出主要問題 二、財政決算審計(調查)查出主要問題 三、專項資金審計(調查)查出主要問題 四、行政事業審計(調查)查出主要問題 五、固定資產投資審計(調查)查出主要問題 六、
2024挪用專項資金的審計方法
2023-08-04近年來,審計人員從被審計單位賬面直接發現挪用專項資金的問題逐漸減少。但是,不能說沒有挪用,只不過是挪用專項資金的手段和方法越來越隱蔽和多樣了。比較常見的“偽造手法”有以下四種,務必采取不同的方法進行審計。
2024監察審計談話成功的方法和技巧
2023-08-04審計談話是審計調查人員應該具備的基本技能,是檢驗審計調查人員實際工作能力的重要標志之一,對于提高審計工作水平具有重要意義。 審計談話成功的方法和技巧 1.重復談話。對較復雜的重大問題進行反復地提問,讓被調
2024國有企業審計應關注的主要內容及重點
2023-08-04隨著經濟體制改革不斷深入,國有企業格局出現了較大的變化,特別是基層縣市為適應地方經濟發展而相繼組建了一批新型國有控股公司,涉及投資、融資、城市基礎設施建設等方面,并作為城市公共事業出資者的身份對進行管理開展經
2024工程審計問題清單100條
2023-08-04一、工期 1.施工工序安排不當,導致施工過程中產生等待,或停工待料。 2.現場人員缺乏對整體工作內容的認識。 3.施工班組各行其職,缺乏整體協調。 4.命令或指示不清楚。 5.未能確實督導工具、材料、設備等
2024高效審計訪談:5點經驗
2023-08-04在審計項目中,對相關人員的訪談和詢問是必不可少的一項內容,高效的訪談工作能讓審計人員迅速鎖定疑點、摸排線索,及時發現問題所在。為此,結合自身的工作經驗,談一談加強審計訪談工作的幾個要點,供大家參考交流。 一、提
2024關于審計發現11項問題的整改報告
2023-08-04本次審計對規范工投公司管理,遵守各項法律法規和規定起到了促進和警示作用。本次審計將公司存在的問題進行了全面、客觀、真實的反映,針對本次審計問題,我公司進行了認真整改,具體報告如下: 一、關于“未批先建”現象嚴
2024審計風控必須重視的十大要點!
2023-08-04審計風險是指對含有重大不實事項的財務報表產生錯誤判斷的可能性。審計風險由內在風險、控制風險和檢查風險組成。當然內在風險、控制風險由被審計單位自身的一些制度、運行模式及財務部門整體素質所影響的,檢查風險則
2024內部財務審計工作流程
2023-08-04內部財務審計工作流程,包含資產審計、收入成本審計、利潤審計。 (一)資產審計 1、貨幣資金審計 (1)審計目標 證實貨幣資金余額的存在性、完整性、收付業務的合法性 (2)內部控制系統測試 調查了解貨幣資
2024如何規范紀檢審計證據的提取?有哪些技巧?
2023-08-04證據的類型包含但不限于書證、物證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解、鑒定意見、勘查、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄、視聽資料、電子證據等。這些證據都要求合法、真實、關聯,即我們正常說的“三
2024審計意見書怎么寫?
2023-08-05審計意見是審計機關實施審計之后,對被審計單位作出的評價和建議。一般而言,企業單位在審計實務中多以審計報告直接體現了具體審計意見,另行單獨出具正式審計意見書的情況并不多見。但也有部分企業單位為提高審計文書正式
2024如何當好審計組長
2023-08-05審計項目是審計業務體系的基本細胞,審計組長是審計項目的第一責任人。當好審計組長,是審計人員努力追求的目標。如果以審計項目成效來衡量審計組長這一角色作用的發揮,可以歸結為“質量、效率、安全”,筆者從五個方面就如
2024如何做好紀檢監察審計的巡視工作
2023-08-051.巡視前的準備工作 充分做好巡視前的籌備工作。“凡事預則立,不預則廢”巡視工作不能打無準備之戰,必須做好周密細致的準備工作。 一要選好配強巡視工作人員。巡視工作政治性強,工作難度大,對每個巡視工作人員
2024總經理離任審計報告
2023-08-05按照已發布的《離任審計制度》,應集團人力資源中心《關于***離職審計的工作函》委托,監察審計委員會對公司原總經理***先生開展離任審計。監察審計委員會根據《離任審計制度》及公司相關管理制度開展了離任審計工作,現將
2024差旅費審計中發現疑點的4個技巧
2023-08-05在差旅費的審計實踐中,既要關注審批手續不全、相關費用超過標準等形式要件不完備的差旅費憑證,也要關注審批手續齊全、附件資料完整、相關費用標準合規等形式要件完備的差旅費憑證。筆者在審計中發現,要件完備的差旅費憑
2024套取資金的審計方法
2023-08-05一、專項資金支出方面 專項資金支出也稱項目支出,是單位人員經費支出和公用經費支出以外完成特定工作任務的支出。各單位業務性質不一樣,所反映的項目支出也大不相同,單位要從中套取資金,主要在以下三個方面: 1.加大
2024十種審計查賬技巧
2023-08-051、收入不入賬、多收少記或少付多記的查賬技巧 通常發生于財會制度不健全的單位,特別是開票與收款同屬于一人最易出現此種現象。作案人大都是那些直接經手管理財物的人員。例如采購員、出納員、倉庫保管人員以及收
2024審計問題定性11類常見錯誤
2023-08-05績效審計是世界審計的主流,是我國政府審計的發展方向。大力推進績效審計,需要研究績效審計的方法。著力構建績效審計評價及方法體系,認真研究、不斷摸索和總結績效審計經驗和方法,是審計署提出的審計機關的一項重要任務。
2024淺談如何撰寫專項審計調查報告
2023-08-05一、專項審計調查報告的內容和結構 專項審計調查報告應包括調查依據、實施的基本情況、被調查事項的基本情況及總體評價、調查發現的主要問題、原因分析以及建議。對于以上內容,應如何安排調查報告的結構和文字的
2024如何寫好審計建議?7個要點
2023-08-05審計建議是審計工作的一項重要成果,是審計人員在審計結束后,針對審計查出的問題向被審計單位提出的執行國家政策法規和改進內部管理的工作建議,是審計報告的重要組成部分。當前,個別審計人員對審計建議不夠重視,存在重審計
2024內控審計的方法及要點
2023-08-05一、審計方法 1、控制審計方法 (1)收集、審閱現行的部管理制度。主要包括預算管理、財務管理、資產管理、業務管理等制度,分析掌握被審計單位部管理制度執行的關鍵環節和重點監控點,評價部管理制度建立健全情況,以及
2024關于寫好“審計方案”的思考
2023-08-05無論是審計項目招標文件還是事務所項目實施管理要求,兩者都從不同維度對“審計方案”的重要性提出了不同要求。它不僅展現了對項目理解的寬度,也展現了項目實施的總體審計思路、審計重點及質量管理控制。 “審計方案
2024審計署印發主要審計文書種類和參考格式【模版】
2023-08-05審計署2018年5月對主要審計文書和3種審計文本參考格式進行了修訂,對審計報告、審計移送處理書等審計文書格式及內容作出了修改(修改或增加的內容已用字符底紋標示),現將審計署印發的主要審計文書和3種審計文本參考格式轉
2024常見財務收支存在的問題及審計方法
2023-08-05一、可能存在的主要問題 (一)收入方面可能存在的主要問題 1.收入票據使用不規范。違規使用收入票據的情況屢見不鮮。白條收費和無據收費的情況仍然存在。有的單位在收費時,白紙收費或者不開收據直接收費,將收入轉入
2024紀檢巡察工作與審計工作的結合點
2023-08-05巡察工作主要是圍繞政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律等內容開展。工作中財務審查主要是結合被巡察單位財務資料上反映的問題,以小見大來反映被巡察單位及領導班子黨的領導是否弱化、全面落
2024審計談話15大方法、技巧
2023-08-05審計談話是審計調查人員應該具備的基本技能,是檢驗審計調查人員實際工作能力的重要標志之一,對于提高審計工作水平具有重要意義。 審計談話成功的方法和技巧 1.重復談話。 對較復雜的重大問題進行反復地提問,讓
2024經驗材料:積極探索全面履職“五抓五建”走出經濟責任審計新路子
2023-08-052022年,我市市縣兩級審計機關以抓落實活動年為契機,緊盯促進領導干部守法、守紀、守規、盡責目標,加大領導干部經濟責任審計力度,全面履行審計監督職責,積極探索實施多項舉措,通過“五抓五建”,走出了*經濟責任審計新路子。
2024關于落實屆縣委第輪巡察縣審計局黨組的反饋意見的整改情況報告
2023-08-05根據縣委統一部署,2022年*月17日至*月29日,縣委第一巡察組對我局開展了常規巡察。2022年*月27日,縣委巡察辦印發了《關于*屆縣委第*輪巡察縣審計局黨組的反饋意見》,并于*月16日到我局現場反饋,指出我局工作存在3個方面11
2024研討發言:治已病防未病以高質量審計助推高質量發展
2023-08-06黨的二十大對完善黨的自我革命制度規范體系作出部署,強調堅持制度治黨、依規治黨,健全黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系,為做好新時代審計監督工作指明了行動方向。審計作為黨和國家監督體系的重要組成部分,是推
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